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林西县2017年政府决算的报告

 

林西县2017年政府决算的报告

 

 

2017年,在县委的正确领导和县人大的监督指导下,各部门采取有力措施扩内需、保增长、调结构、推改革、惠民生、促和谐,全县经济平稳较快发展,社会事业不断进步。财政部门深化财政改革,坚持统筹兼顾,增收节支的方针,不断优化支出结构,强化依法理财,全县财政预算执行情况良好,财政收入真实平稳,重点支出得到保障,县十六届人大六次会议批准的预算圆满完成。

一、2017年公共决算

全县财政公共预算收入总计270862万元,完成年度预算的158%,比上年减少67146万元,下降20%。主要构成是:当年地方一般公共预算收入34189万元,完成上级要求年度预算的100%,比上年减少4118万元,下降11%,其中:税务收入27237万元,比上年增加406万元,增长2%;非税收入6952万元,比上年减少4524万元,下降39%;中央税收返还收入7723万元,比上年增加3246万元,增长73%;原体制补助收入1128万元,与上年持平;均衡性转移支付补助收入34007万元,比上年增加4388万元,增长15%;革命老区和民族地区转移支付收入6348万元,比上年增加2269万元,增长56%;调整工资补助收入10934万元,比上年增加881万元,增长9%;农村税费改革定额补助收入1566万元;取消农业特产税降低农业税税率转移支付定额补助收入1686万元;县级基本财力保障机制补助收入35137万元,比上年增加619万元,增长2%;成品油价格和税费改革补助收入112万元,与上年持平;产粮大县奖励收入2006万元,比上年增加247万元,增长14%;医疗卫生转移支付收入7590万元,增加5821万元,增长329%;公共安全转移支付收入1098万元,减少539万元,下降33%;教育保障机制转移支付收入2980万元,增加525万元,增长21%;社会保障和就业转移支付收入3536万元,增加407万元,增长13%;农林水转移支付收入2300万元,增加651万元,增长39%;各项结算补助收入1317万元,减少4411万元,下降77%;企事业划转补助收入-1653万元;其他补助收入89万元。上级专项转移支付收入83093万元,比上年增加13793万元,增长20%;转贷财政部代理发行地方政府债券收入19893万元,比上年减少88661万元,下降82%;调入资金3698万元,比上年增加1929万元,增长109%;上年地方公共财政预算结转收入12085万元,比上年减少1234万元,下降9%

2017年全县财政一般公共预算支出总计265081万元,完成年度预算的150%,比上年减少60842万元,下降19%。其中:县本级公共预算支出246166万元,完成年度预算的160%,比上年增加35997万元,增长17%;专项上解上级支出11915万元,比上年增加3848万元,增长48%;国债转贷还本支出7000万元,比上年减少100667万元,下降93%。县本级一般公共预算支出主要构成是:一般公共服务支出22,281万元,比上年增加2,267万元,同比增长11%;公共安全支出7,457万元,比上年减少2,404万元,同比下降24%;教育支出38,203万元,比上年增加372万元,同比增长1%;科学技术支出142万元,比上年减少221万元,同比下降61%;文化体育与传媒支出2,955万元,比上年增加137万元,同比增长5%;社会保障和就业支出49,485万元,比上年增加12,199万元,同比增长33%;医疗卫生与计划生育支出18,199万元,比上年增加2,398万元,同比增长15%;节能环保支出6,569万元,比上年减少3,544万元,同比下降35%;城乡社区事务支出9,139万元,比上年增加3,145万元,同比增长52%;农林水事务支出56,032万元,比上年增加13,435万元,同比增长32%;交通运输支出7,820万元,比上年减少1,304万元,同比下降14%;资源勘探电力信息等事务支出893万元,比上年增加309万元,同比增长53%;商业服务业等事务支出1,325万元,比上年增加818万元,同比增长161%;金融监管等事务支出12万元,比上年减少71万元,同比下降86%;国土资源气象等事务支出3,104万元,比上年增加1,504万元,同比增长94%;住房保障支出14,471万元,比上年增加3,458万元,同比增长31%;粮油物资管理事务支出368万元,比上年减少393万元,同比下降52%;债务付息支出5,066万元,比上年增加2,756万元,同比增长119%;其他支出2,645万元,比上年增加1,136万元,同比增长75%。

以上收入总计和支出总计相抵,年末结余5,781万元。

二、2017年政府性基金决算

政府性基金收入完成32,647万元,其中:县本级收入完成17,164万元(城市公用事业附加151万元、土地出让金16,813万元、城市配套费200万元),上级补助收入1,792万元,上年结转收入9,891万元,债务转贷收入3,800万元。

政府性基金支出29,386万元,其中:彩票公益金支出1,175万元,国有土地使用安排支出20,954万元,车辆通行费支出30万元,后期水库移民支出9万元,债务还本支出3,800万元,其他政府性基金支出3万元,城市公用附加支出51万元,污水处理费支出22万元,专项上解支出37万元,调出资金3,305万元。

政府性基金年末累计结余3,261万元。

过去的一年,财政预算的执行情况较好。预算执行中,克服自治区、市两级财政政策调整带来的影响,狠抓增收节支和预算内、外资金管理,大力压缩一般性支出,将支出重点转向保工资、保津贴补贴发放、保稳定和事关发展大局的公共领域,较好地处理了吃饭与建设的关系,保证了重大事项支出需要。同时,积极争取上级各类专项资金,有力地支持了全县各项社会事业的发展。
  但是我县财政仍然面临诸多的困难和问题
财政收入与市内先进地区尚有较大差距;财政可用财力的增长趋缓;可用财力增长速度尚不能满足加快全县各项事业发展的需求;财政监管水平有待提高等,这些我们将坚持用改革和创新的办法切实加以解决。我们要在县委的领导下,创新思维,科学谋划,踏实工作,为推动我县经济社会又好又快发展做出新的更大贡献。


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